寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預算
目錄
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第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2021年部門預算表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算財政撥款支出預算表
三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
五、政府性基金預算財政撥款支出預算表
六、部門收支預算總表
七、部門收入預算表
八、部門支出預算表
第三部分 2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預算——單位概況
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一、主要職能
(一)貫徹國家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,擬訂并組織實施工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃,推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級,推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。
(二)制定并組織實施工業(yè)和信息化行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議,起草相關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。負責工業(yè)和信息化行業(yè)管理工作,組織實施行業(yè)技術規(guī)范和標準,指導行業(yè)質量管理工作。指導協(xié)調工業(yè)園區(qū)(開發(fā)區(qū))的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和建設發(fā)展。
(三)監(jiān)測分析工業(yè)和信息化運行態(tài)勢,統(tǒng)計并發(fā)布相關信息,進行預測預警和信息引導,協(xié)調解決工業(yè)運行中的有關問題并提出政策建議。負責工業(yè)應急管理和國防動員有關工作。負責指導工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作,指導工業(yè)領域信息安全工作。負責工業(yè)和信息化對外合作與交流工作。
(四)推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新,提高行業(yè)綜合素質和核心競爭力。負責提出全區(qū)工業(yè)企業(yè)技術改造固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)、工業(yè)和信息化專項資金計劃和使用的意見,按規(guī)定權限核準自治區(qū)規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內技術改造投資項目。
(五)擬訂高技術產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準并組織實施,指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步,以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),組織實施有關科技重大專項,推進相關科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動軟件業(yè)、信息服務業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(六)承擔裝備制造業(yè)組織協(xié)調工作,組織擬訂重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策,依托國家和自治區(qū)重點工程建設協(xié)調有關重大專項的實施,推進重大技術裝備國產(chǎn)化,指導引進重大技術裝備的消化創(chuàng)新。
(七)負責自治區(qū)國防科技工業(yè)(含軍工電子和民口軍工配套)和民用爆炸物品行業(yè)的規(guī)劃、協(xié)調和管理,推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進軍轉民、民參軍有關協(xié)調工作。
(八)擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進的政策,參與擬定能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃,組織協(xié)調相關重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。
(九)負責中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導、綜合協(xié)調和監(jiān)督檢查,會同有關部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟發(fā)展的相關政策和措施,推動建立完善服務體系,負責中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)、融資工作,監(jiān)測分析中小企業(yè)發(fā)展動態(tài),發(fā)布相關信息,協(xié)調解決有關重大問題。
(十)完成自治區(qū)黨委和政府交辦的其他任務。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳部門預算包括:工業(yè)和信息化廳辦公室(本級)預算、所屬事業(yè)單位預算。納入工業(yè)和信息化廳2021年部門預算編制的二級預算單位包括:
1、自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心
2、自治區(qū)工業(yè)和信息化廳信息中心
3、寧夏經(jīng)濟管理干部培訓中心
4、自治區(qū)工業(yè)和信息化融合促進中心
其中:工業(yè)節(jié)能中心、信息中心、工業(yè)和信息化融合促進中心為公益一類事業(yè)單位。
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預算——預算表
一、財政撥款收支預算總表
財政撥款收支預算總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預算數(shù) | 項目(按功能分類) | 預算數(shù) | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小計 | 一般公共預算財政撥款支出 | 政府性基金預算財政撥款支出 | |
(一)一般公共預算財政撥款收入 | 6877.24 | (一)一般公共服務支出 | |||
(二)政府性基金預算財政撥款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)國防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 373.22 | 373.22 | |||
(六)科學技術支出 | |||||
(七)文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
(八)社會保障和就業(yè)支出 | 1350.08 | 1350.08 | |||
(九)衛(wèi)生健康支出 | 228.52 | 228.52 | |||
(十)節(jié)能環(huán)保支出 | 80.00 | 80.00 | |||
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
(十二)農(nóng)林水支出 | |||||
(十三)交通運輸支出 | |||||
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 | 4530.21 | 4530.21 | |||
(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然資源海洋氣象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 315.21 | 315.21 | |||
(十九)糧油物資儲備支出 | |||||
(二十)災害防治及應急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小計 | 6877.24 | 本年支出小計 | 6877.24 | 6877.24 | |
二、上年結轉結余 | 二、年末結轉結余 | ||||
(一)一般公共預算財政撥款 | (一)一般公共預算財政撥款 | ||||
(二)政府性基金預算財政撥款 | (二)政府性基金預算財政撥款 | ||||
收入總計 | 6877.24 | 支出總計 | 6877.24 | 6877.24 | ? |
注:支出預算功能科目各單位根據(jù)本單位實際據(jù)實填寫,其他科目刪除。
二、一般公共預算財政撥款支出預算表
一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:萬元
功能分類科目 | 2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) ? | 2021年預算數(shù) | 2021年預算數(shù)與2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | |
合計 | 9,117.52 | 6,877.24 | 5,348.24 | 1,529.00 | -2,240.28 | -24.57 | |
2011008 | 引進人才費用 | 794.10 | -794.10 | -100.00 | |||
2050899 | 其他進修及培訓 | 408.47 | 373.22 | 295.22 | 78.00 | -35.25 | -8.63 |
2069999 | 其他科學技術支出 | 537.60 | -537.60 | -100.00 | |||
2080501 | 行政單位離退休 | 1373.81 | 915.45 | 915.45 | 0.00 | -458.36 | -33.36 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 28.71 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 280 | 270.62 | 270.62 | 0.00 | -9.38 | -3.35 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 90.73 | 135.31 | 135.31 | 0.00 | 44.58 | 49.14 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 127.63 | 121.76 | 121.76 | 0.00 | -5.87 | -4.60 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.33 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.75 | 2.85 |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 81.82 | 79.68 | 79.68 | 0.00 | -2.14 | -2.62 |
2111103 | 減排專項支出 | 191.40 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | -111.40 | -58.20 |
2150501 | 行政運行 | 2933.84 | 2,855.96 | 2,855.96 | 0.00 | -77.88 | -2.65 |
2150502 | 一般行政管理事務 | 824.44 | 807.00 | 0.00 | 807.00 | -17.44 | -2.12 |
2150517 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 473.00 | 0.00 | 473.00 | 473 | 100.00 | |
2150599 | 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 339.96 | 394.25 | 303.25 | 91.00 | 54.29 | 15.97 |
2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 727.31 | -727.31 | -100.00 | |||
2159999 | 其他資源勘探工業(yè)信息等支出 | 16.97 | -16.97 | -100.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 226.75 | 219.74 | 219.74 | 0.00 | -7.01 | -3.09 |
2210203 | 購房補貼 | 102.66 | 95.47 | 95.47 | 0.00 | -7.19 | -7.00 |
2240102 | 一般行政管理事務 | 5.00 | -5.00 | -100.00 |
三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 | 基本支出預算 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 日常公用支出 |
總計 | 5348.24 | 4805.95 | 542.29 | |
301 | 一、工資福利支出 | 3844.65 | 3844.65 | |
30101 | 基本工資 | 1004.14 | 1004.14 | |
30102 | 津貼補貼 | 910.31 | 910.31 | |
30103 | 獎金 | 844.74 | 844.74 | |
30106 | 伙食補助費 | |||
30107 | 績效工資 | 163.76 | 163.76 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 270.62 | 270.62 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 135.31 | 135.31 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 148.84 | 148.84 | |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 79.68 | 79.68 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 4.51 | 4.51 | |
30113 | 住房公積金 | 219.74 | 219.74 | |
30114 | 醫(yī)療費 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 63.00 | 63.00 | |
302 | 二、商品和服務支出 | 542.29 | 542.29 | |
30201 | 辦公費 | 73.74 | 73.74 | |
30202 | 印刷費 | 0.50 | 0.50 | |
30203 | 咨詢費 | |||
30204 | 手續(xù)費 | 0.03 | 0.03 | |
30205 | 水費 | |||
30206 | 電費 | |||
30207 | 郵電費 | 9.00 | 9.00 | |
30208 | 取暖費 | 4.97 | 4.97 | |
30209 | 物業(yè)管理費 | 31.09 | 31.09 | |
30211 | 差旅費 | 8.50 | 8.50 | |
30212 | 因公出國(境)費用 | 16.49 | 16.49 | |
30213 | 維修(護)費 | 2.00 | 2.00 | |
30214 | 租賃費 | |||
30215 | 會議費 | 21.28 | 21.28 | |
30216 | 培訓費 | 43.02 | 43.02 | |
30217 | 公務接待費 | 11.23 | 11.23 | |
30218 | 專用材料費 | |||
30224 | 被裝購置費 | |||
30225 | 專用燃料費 | |||
30226 | 勞務費 | 2.00 | 2.00 | |
30227 | 委托業(yè)務費 | 6.50 | 6.50 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 19.57 | 19.57 | |
30229 | 福利費 | |||
30231 | 公務用車運行維護費 | 24.13 | 24.13 | |
30239 | 其他交通費用 | 192.77 | 192.77 | |
30240 | 稅金及附加費用 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 75.47 | 75.47 | |
303 | 三、對個人和家庭的補助 | 961.30 | 961.30 | |
30301 | 離休費 | 289.43 | 289.43 | |
30302 | 退休費 | 491.87 | 491.87 | |
30303 | 退職(役)費 | |||
30304 | 撫恤金 | |||
30305 | 生活補助 | 17.15 | 17.15 | |
30306 | 救濟費 | |||
30307 | 醫(yī)療費補助 | 162.85 | 162.85 | |
30308 | 助學金 | |||
30309 | 獎勵金 | |||
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | |||
30311 | 代繳社會保險費 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | |||
310 | 四、資本性支出 | |||
31002 | 辦公設備購置 | |||
31003 | 專用設備購置 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | |||
31099 | 其他資本性支出 |
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
單位:萬元
單位名稱 | 2020年預算數(shù) | 2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | 2021年預算數(shù) | |||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||||||
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳(匯總) | 68.40 | 17.00 | 38.60 | 0 | 38.60 | 12.80 | 40.29 | 3.55 | 33.06 | 0 | 33.06 | 3.68 | 60.65 | 16.49 | 32.13 | 0 | 32.13 | 12.03 |
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳辦公室 | 58.40 | 17.00 | 32.40 | 0 | 32.40 | 9.00 | 38.07 | 3.55 | 31.30 | 0 | 31.30 | 3.22 | 56.35 | 16.49 | 31.13 | 0 | 31.13 | 8.73 |
自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳信息中心 | 2.40 | 0 | 1.50 | 0 | 1.50 | 0.90 | 1.50 | 0 | 1.50 | 0 | 1.50 | 0 | 1.40 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.90 |
寧夏經(jīng)濟管理干部培訓中心 | 4.60 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0.60 | 0 | 0.48 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.22 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
自治區(qū)工業(yè)和信息化融合促進中心 | 1.20 | 0 | 0.70 | 0 | 0.70 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 |
五、政府性基金預算財政撥款支出預算表
政府性基金預算財政撥款支出預算表
單位:萬元
功能分類科目 | 2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) ? | 2021年預算數(shù) | 2021年預算數(shù)與2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
說明:本單位無政府性基金預算
六、部門收支預算總表
部門收支預算總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款預算收入 | 6877.24 | 一、行政支出 | 5518.17 |
(1)一般公共預算財政撥款收入 | 6877.24 | 其中:財政撥款支出 | 5518.17 |
自治區(qū)本級安排 | 6877.24 | 一般公共預算財政撥款支出 | 5518.17 |
上級轉移支付 | 政府性基金預算財政撥款支出 | ||
(2) 政府性基金預算財政撥款收入 | 非同級財政撥款支出 | ||
自治區(qū)本級安排 | 本級橫向轉撥財政款 | ||
上級轉移支付 | 非本級財政撥款 | ||
二、事業(yè)預算收入 | 二、事業(yè)支出 | 1359.07 | |
其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動) | 其中:財政撥款支出 | 1359.07 | |
教育收費 | 一般公共預算財政撥款支出 | 1359.07 | |
三、上級補助預算收入 | 政府性基金預算財政撥款支出 | ||
四、附屬單位上繳預算收入 | 非同級財政撥款支出 | ||
五、經(jīng)營預算收入 | 本級橫向轉撥財政款 | ||
六、債務預算收入 | 非本級財政撥款 | ||
七、非同級財政撥款預算收入 | 三、經(jīng)營支出 | ||
(1)本級橫向轉撥財政款 | 四、上繳上級支出 | ||
(2)非本級財政撥款 | 五、對附屬單位補助支出 | ||
八、投資預算收益 | 六、投資支出 | ||
九、其他預算收入 | 七、債務還本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合計 | 6877.24 | 本年支出合計 | 6877.24 |
十、上年結轉 | 九、年末結轉結余 | ||
(1)財政撥款結轉 | (1)財政撥款結轉 | ||
其中:一般公共預算財政撥款收入 | 其中:一般公共預算財政撥款收入 | ||
政府性基金預算財政撥款收入 | 政府性基金預算財政撥款收入 | ||
(2)非財政撥款結轉 | (2)財政撥款結余 | ||
其中:本級橫向財政撥款 | 其中:一般公共預算財政撥款收入 | ||
非本級財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款收入 | ||
十一、上年結余 | (3)非財政撥款結轉 | ||
(1)財政撥款結余 | 其中:本級橫向財政撥款 | ||
其中:一般公共預算財政撥款收入 | 非本級財政撥款 | ||
政府性基金預算財政撥款收入 | (4)非財政撥款結余 | ||
(2)非財政撥款結余 | 其中:本級橫向財政撥款 | ||
其中:本級橫向財政撥款 | 非本級財政撥款 | ||
非本級財政撥款 | (5)專用結余 | ||
(3)專用結余 | (6)經(jīng)營結余 | ||
(4)經(jīng)營結余 | |||
收入總計 | 6877.24 | 支出總計 | 6877.24 |
七、部門收入預算表
部門收入預算表
單位:萬元
單位名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款預算收入 | 事業(yè)預算收入 | 上級補助預算收入 | 附屬單位上繳預算收入 | 經(jīng)營預算收入 | 債務預算收入 | 非同級財政撥款預算收入 | 投資預算收益 | 其他預算收入 | ||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款收入 | 政府性基金預算財政撥款收入 | 小計 | 其中: | ? | 小計 | 非本級財政撥款 | 本級橫向財政撥款 | ||||||||
非同級財政撥款(科研及輔助活動) | 納入財政專戶管理的非稅收入 | |||||||||||||||
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 (匯總) | 6877.24 | 6877.24 | 6877.24 | |||||||||||||
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳辦公室 | 5518.17 | 5518.17 | 5518.17 | |||||||||||||
自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心 | 401.22 | 401.22 | 401.22 | |||||||||||||
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳信息中心 | 270.27 | 270.27 | 270.27 | |||||||||||||
寧夏經(jīng)濟管理干部培訓中心 | 472.02 | 472.02 | 472.02 | |||||||||||||
自治區(qū)工業(yè)和信息化融合促進中心 | 215.56 | 215.56 | 215.56 |
八、部門支出預算表
部門支出預算表
單位:萬元
? | 本年支出合計 | 行政支出 | 事業(yè)支出 | 經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | 投資支出 | 債務還本支出 | 其他支出 |
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳(匯總) | 6877.24 | 5518.17 | 1359.07 | ||||||
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳辦公室 | 5518.17 | 5518.17 | |||||||
自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心 | 401.22 | 401.22 | |||||||
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳信息中心 | 270.27 | 270.27 | |||||||
寧夏經(jīng)濟管理干部培訓中心 | 472.02 | 472.02 | |||||||
自治區(qū)工業(yè)和信息化融合促進中心 | 215.56 | 215.56 |
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預算
——部門預算情況說明
一、關于自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年財政撥款收入預算6,877.24萬元,其中:本年收入6,877.24萬元,包括一般公共預算撥款6,877.24萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算6,877.24萬元,包括:教育支出373.22萬元,社會保障和就業(yè)支出1,350.08萬元,衛(wèi)生和健康支出228.52萬元,節(jié)能環(huán)保支出80萬元,資源勘探信息等支出4,530.21萬元,住房保障支出315.21萬元。
二、關于自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明
(一)基本支出情況說明
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年一般公共預算財政撥款基本支出5,348.24萬元,其中:本年收入安排支出0萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))5,853.88萬元減少505.64萬元,下降8.64%。
人員經(jīng)費4,805.95萬元,主要包括:基本工資1,004.14萬元、津貼補貼814.84萬元、獎金844.74萬元、社會保障繳費638.96萬元、伙食補助費0萬元、績效工資163.76萬元、其他工資福利支出63萬元、離休費289.43萬元、退休費491.87萬元、撫恤金0萬元、生活補助17.15萬元、醫(yī)療費162.85萬元、住房公積金219.74萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、購房補貼95.47萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元;
公用經(jīng)費542.29萬元,主要包括:辦公費73.74萬元、印刷費0.50萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費9萬元、取暖費4.97萬元、物業(yè)管理費31.09萬元、差旅費8.50萬元、因公出國(境)費16.49萬元、維修(護)費2萬元、租賃費0萬元、會議費21.28萬元、培訓費43.02萬元、公務接待費11.23萬元、專用材料費0萬元、勞務費2萬元、委托業(yè)務費6.50萬元、工會經(jīng)費19.57萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費24.13萬元、其他交通費192.77萬元、其他商品和服務支出75.47萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元。
(二)項目支出情況說明
自治區(qū)工信廳2021年一般公共預算財政撥款項目支出 1,529萬元,其中:本年收入安排支出0萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。包括:
1.教育支出(205)進修及培訓(08)其他進修及培訓(99)2021年自治區(qū)本級部門預算78萬元,比2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))113.29萬元減少35.29萬元,下降31.15%。主要用于中小企業(yè)服務大廈辦公區(qū)域所產(chǎn)生的物業(yè)服務費、水電暖氣費、維修費等。
2.節(jié)能環(huán)保支出(211)污染減排(11)減排專項支出(03)2021年自治區(qū)本級部門預算80萬元,比2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))191.40萬元減少111.40萬元,下降58.20%。主要用于對全區(qū)范圍內50家重點用能企業(yè)分批次開展節(jié)能診斷服務,推動50家重點用能企業(yè)升級改造、強化能耗管理,提高能效水平。
3.資源勘探信息等支出(215)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(05)一般行政管理事務(02)2021年自治區(qū)本級部門預算807萬元,比2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))824.44萬元減少17.44萬元,下降2.12%,主要用于工業(yè)保增長專項工作、寧夏企業(yè)公共服務平臺(168平臺)及中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運行監(jiān)測平臺等運維升級費、固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能技術評審和培訓、節(jié)能監(jiān)察、監(jiān)測經(jīng)費等專項支出。
4.資源勘探信息等支出(215)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(05)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(17)2021年自治區(qū)本級部門預算473萬元,為本年度新增科目,主要用于中國中小企業(yè)國際博覽會組展布展、寧夏中小企業(yè)公共服務平臺網(wǎng)絡樞紐平臺工作、“十四五”規(guī)劃編制、重點產(chǎn)業(yè)推進以及重點項目考核、認定、資金審核服務等工作。
5.資源勘探信息等支出(215)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(05)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(99)2021年自治區(qū)本級部門預算91萬元,比2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))53.52萬元增加37.48萬元,增長70.03%,主要用于工信廳門戶網(wǎng)站信息系統(tǒng)測評及進運行維護、智能化能源管理專家咨詢調研及平臺設備購置費費。
三、關于自治區(qū)工信廳2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
自治區(qū)工信廳2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為60.65萬元,其中:因公出國(境)費16.49萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費32.13萬元,公務接待費12.03萬元。
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年68.40萬元減少7.75萬元,其中:因公出國(境)費減少0.51萬元,主要原因是我廳力控出國經(jīng)費只減不增;公務用車購置費0萬元,與2020年一致,主要原因是我廳無購車計劃;公務用車運行費減少6.47萬元,主要原因是我廳加強了公車管理,出行用車、維修運行嚴格執(zhí)行事前審批,導致汽油費、維修費等公務車運行維護費大幅降低;公務接待費減少0.77萬元,主要原因我廳先后制訂了工業(yè)和信息化廳機關嚴格執(zhí)行接待費報銷制度的細則,嚴格執(zhí)行事前審批,嚴格控制公務接待支出。
四、關于自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年政府性基金預算撥款情況說明
無政府性基金預算財政撥款單位:自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年無政府性基金預算財政撥款收支。
五、關于自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年收支預算情況的總體說明
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年收入總預算6,877.24萬元,其中:本年收入6,877.24萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算6,877.24萬元,其中:本年支出6,877.24萬元,年末結轉結余0萬元。
本年收入包括:財政撥款預算收入6,877.24萬元,占100%;事業(yè)預算收入0萬元,占0%;上級補助預算收入0萬元,占0%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占0%;經(jīng)營預算收入0萬元,占0%;債務預算收入0萬元,占0%;非同級財政撥款預算收入0萬元,占0%;投資預算收益0萬元,占0%;其他預算收入0萬元,占0%。
本年支出包括:行政支出5,518.17萬元,占80.24%;事業(yè)支出1,359.07萬元,占19.76%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2021年,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳本級及所屬自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心(正處級公益一類全額撥款事業(yè)單位,保留參照公務員法管理人員身份)1個事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算476.23萬元,比2020年預算498.63萬元減少22.4萬元,下降4.49%。主要原因是人員減少(職工退休)。
自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心為所屬二級事業(yè)單位名稱。
(二)政府采購情況
2021年,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳政府采購預算508.80萬元,其中:政府采購貨物預算14.6萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算494.20萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2020年12月31日,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋43570.14平方米,價值9,266.85萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛16輛,價值399.30萬元;辦公家具價值201.88萬元;其他資產(chǎn)價值1,743.59萬元。國有資產(chǎn)分布情況為:
本級部門房屋27660.21平方米,價值5,924.36萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛13輛,價值341.47萬元;辦公家具價值117.50萬元;其他資產(chǎn)價值338.69萬元。
所屬單位房屋15909.93平方米,價值3,342.49萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛3輛,價值57.82萬元;辦公家具價值84.38萬元;其他資產(chǎn)價值1,404.90萬元。
(四)預算績效情況
2021年,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳對上年度預算安排項目自評率達到100%,各業(yè)務處對所負責的所有專項資金項目進行自評。同時,根據(jù)自治區(qū)財政統(tǒng)籌安排,選取重點評價項目自行或委托第三方開展績效評價,評價項目(或資金)不低于上一年度本部門項目(含所屬單位)總數(shù)或資金總額的30%。2021年項目支出預算績效目標同步在部門官網(wǎng)公開。
(五)其他需說明的事項
因機構改革,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳辦公室于2020年完成了與原自治區(qū)非公經(jīng)濟服務局、原自治區(qū)黃金工業(yè)辦公室、原自治區(qū)包裝工業(yè)辦公室、原自治區(qū)散裝水泥辦公室的賬務合并,但是按資產(chǎn)管理的規(guī)定,房屋和車輛還不能按規(guī)定并入資產(chǎn)管理系統(tǒng),導致財務賬面與資產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生差異。截止2020年底,資產(chǎn)管理系統(tǒng)房屋面積為21244.81平房米,價值為926.71萬元,財務賬面房屋面積為27660.21平方米,價值為5,924.36萬元;資產(chǎn)管理系統(tǒng)車輛數(shù)為7輛,價值為172.55萬元,財務賬面車輛數(shù)為13輛,價值為341.47萬元。
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預算
——名詞解釋
一、本年收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的
財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財
政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活
動所取得的收入。
三、其他收入:是指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結轉和結余:是指本年度或以前年度預算安排、
因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年
度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預決算管理的“三公”
經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款資金安排的因公出國(境)
費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國
(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費、雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單
位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、
保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開
支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員
法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,
包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日
常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、
辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護
費以及其他交通費用。
十、社會保障和就業(yè)支出:主要包括社會保險基金補助
支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補助支出、城市居民
最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災害生活
救助支出。
十一、人員經(jīng)費:是指單位基本支出中用一般公共預
算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補
助”等。
十二、日常公用經(jīng)費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
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